01月12日 翔港科技(603499):董事会审计委员会议事规则(2023年12月修订) 作者:财阀佳 分类:美食文化 浏览:3748 评论:0 原标题:翔港科技:董事会审计委员会议事规则(2023年12月修订) 上海翔港包装科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 (2023年12月修订) 第一章 总 则 第一条 为强化上海翔港包装科技股份有限公... Tag:审计委员会内部审计董事会会议公司公司章程
11月29日 爱康科技(002610):内部审计管理制度(2023年11月) 作者:财阀佳 分类:时尚科技 浏览:4648 评论:0 原标题:爱康科技:内部审计管理制度(2023年11月) 浙江爱康新能源科技股份有限公司 内部审计管理制度 (2023年 11月) 第一章 总 则 第一条 为了建立健全浙江爱康新能源科技股份有限公司(以下简称“公... Tag:内部审计审计委员会内部控制审计计划审计报告